内部統制

内部監査

当社では、健全かつ適切な業務運営を確保するために、内部監査により内部統制などの適切性・有効性を検証することとしており、必要な態勢を以下のとおり整備しています。

方針・規程など

内部監査の基本方針は、「内部統制基本方針」の中で定められています。この方針に基づき、内部監査の基本的事項を定めた「内部監査規程」、実施要領を定めた「内部監査業務規程」などを制定しています。

組織体制

当社では、被監査組織に対し牽制機能が働く独立した組織として内部監査部を設置し、経営諸活動全般にわたる法令等遵守、リスク管理を含む内部管理の状況、業務運営の状況などの適切性・有効性を検証し、問題点の発見・指摘に加え、内部管理などについての評価および改善に関する提言などを行うとともに、内部監査結果を取締役会・経営会議などへ報告しています。